中共城口縣委組織部(部門)2025年部門預(yù)算公開
中共城口縣委組織部
關(guān)于2025年部門預(yù)算情況的說明(匯總)
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根據(jù)和《重慶市預(yù)決算信息公開管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我縣部門預(yù)算公開要求,現(xiàn)將本單位2025年部門預(yù)算相關(guān)(匯總)情況說明如下。
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。中共城口縣委組織部是主管全縣組織工作、干部工作和人才工作的縣委工作部門。其主要職能職責(zé)如下:
1.貫徹執(zhí)行黨的組織路線、方針、政策,制定、實(shí)施全縣黨的建設(shè)工作意見,指導(dǎo)全縣基層黨組織建設(shè)和各級(jí)黨組織換屆工作;負(fù)責(zé)對(duì)各系統(tǒng)黨的建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和宏觀管理。指導(dǎo)全縣黨員發(fā)展、教育和管理工作;承擔(dān)全縣黨費(fèi)收繳、管理和使用工作;承辦縣委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
2.貫徹執(zhí)行黨的干部工作路線方針政策;研究制定和實(shí)施全縣干部隊(duì)伍建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的意見和規(guī)劃;負(fù)責(zé)縣管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核工作。
3.按照市委及市委組織部對(duì)干部監(jiān)督工作的總體要求,提出全縣干部監(jiān)督工作意見,督促、檢查全縣各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及相關(guān)政策落實(shí)情況。
4.負(fù)責(zé)全縣人才工作的牽頭抓總、宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和督導(dǎo)檢查;研究擬訂落實(shí)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策措施;統(tǒng)籌推進(jìn)全縣人才隊(duì)伍建設(shè);承擔(dān)縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作職責(zé)。
5.主管全縣干部教育培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作的整體規(guī)劃、宏觀指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和督促檢查。指導(dǎo)縣委黨校建設(shè);統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、各部門的干部教育培訓(xùn)工作。
6.統(tǒng)一管理全縣公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù),貫徹落實(shí)公務(wù)員管理政策和法律法規(guī),指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理。
7.負(fù)責(zé)全縣干部人事檔案管理和宏觀指導(dǎo)。
8.加強(qiáng)組織系統(tǒng)自身建設(shè);負(fù)責(zé)全縣組織、干部信息管理工作和辦公自動(dòng)化建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)對(duì)全縣老干部工作的宏觀管理,負(fù)責(zé)關(guān)心下一代工作委員會(huì)日常工作。
10.負(fù)責(zé)縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的建設(shè)工作。
11.統(tǒng)一歸口管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。
(二)部門構(gòu)成。中共城口縣委組織部掛中共城口縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、中共城口縣委老干部局和城口縣公務(wù)員局三塊牌子。中共城口縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)與中共城口縣委組織部合署辦公。內(nèi)設(shè)辦公室(信息調(diào)研科)、組織一科、組織二科、非公黨建科、機(jī)關(guān)工委綜合科、干部科、公務(wù)員管理科、人才科、干部教育科、干部監(jiān)督科(信訪工作科)和老干部管理科等11個(gè)科室。下屬中共城口縣委組織部黨員教育中心和城口縣老干部活動(dòng)中心兩個(gè)參公事業(yè)單位。城口縣考核中心、城口縣干部人事檔案管理服務(wù)中心和城口縣老年大學(xué)等3個(gè)公益一類事業(yè)單位。總編制人數(shù)42個(gè),其中:行政編制17名,參公事業(yè)編制12個(gè),機(jī)關(guān)工勤編制1名,公益一類事業(yè)編制12名。2025年初實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員31人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)840.68萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款840.68萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,無政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和其他收入等收入,較2024年增加74.54萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高等因素影響。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)840.68萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算651.45萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算109.54萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算35.06萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算44.64萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加74.54萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高等因素影響。
三、部門預(yù)算情況說明
1.一般公共預(yù)算收支情況。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入840.68萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出840.68萬(wàn)元,比2024年減少74.54萬(wàn)元。其中:基本支出808.46萬(wàn)元,比2024年增加175.95萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高等因素影響。主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員支出,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出32.22萬(wàn)元,比2024年減少54.94萬(wàn)元,主要財(cái)政調(diào)整支出結(jié)構(gòu),壓減項(xiàng)目支出規(guī)模影響。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。2025年無政府性基金預(yù)算收支安排。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)收支安排情況。2025年無上年結(jié)轉(zhuǎn)收支對(duì)應(yīng)安排支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.80萬(wàn)元,比2024年增加10.1萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用同2024年保持一致,無相應(yīng)支出安排。公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元,比2024年增加6萬(wàn)元,主要原因是2025年下半年將進(jìn)行村社區(qū)換屆工作,市級(jí)檢查指導(dǎo)類的公務(wù)接待將大幅增加;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.8萬(wàn)元,比2024年增加4.1萬(wàn)元,主要原因是2025年下半年將進(jìn)行村社區(qū)換屆工作,向上對(duì)接和向下指導(dǎo)工作的任務(wù)將大幅增加,公務(wù)用車用量將大幅提升。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 70.66萬(wàn)元,比上年減少25.38萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>2024年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,對(duì)應(yīng)減少2025年支出安排。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。因2025年部分項(xiàng)目支出尚未納入年初預(yù)算安排,基本支出經(jīng)費(fèi)只能保障機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),暫無資金編制采購(gòu)預(yù)算。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年新安排項(xiàng)目支出32.22萬(wàn)元,均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理并予以公開。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛2輛,其中應(yīng)急保障用車2輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張道紅? 聯(lián)系方式: 023-59222349
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