城口縣老年大學2025年預算公開
城口縣老年大學
關于2025年部門預算情況的說明
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根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《重慶市預決算信息公開管理辦法》等相關規(guī)定,結合我縣部門預算公開要求,現(xiàn)將本單位2025年部門預算相關情況說明如下。
一、單位基本情況
(一)職能職責。城口縣老年大學主要職能職責是:貫徹落實黨和國家關于老年教育工作的方針、政策和法規(guī),擬訂老年教育工作規(guī)劃并組織實施;提供時事政治教育、科學文化知識教育、自我保健技能教育等老年教育和服務;負責組織開展多種形式的教學活動,滿足老年學員多元化的學習需求;負責老年大學的日常管理;加強教師隊伍建設,提高教師的思想素質和業(yè)務素質;負責組織開展老年教育交流、合作,積極引導社會力量辦學;聯(lián)系協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))老年學校的業(yè)務工作;完成主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構成。城口縣老年大學屬公益一類事業(yè)單位,無內設科室。事業(yè)編制4人。2025年初實有財政供養(yǎng)人員4人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)90.97萬元,其中:一般公共預算撥款90.97元,無上年結轉收入,無政府性基金預算、國有資本經營預算、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入和其他收入等收入。與2004年相比,增加37.78萬元,主要原因是人員職級變動和運行保障經費補助標準提高等因素影響。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)90.97萬元,其中:一般公共服務支出預算73.66萬元,社會保障和就業(yè)支出預算10.61萬元,衛(wèi)生健康支出預算3.09萬元,住房保障支出預算3.6萬元。與2004年相比,增加37.78萬元,主要原因是人員職級變動和運行保障經費補助標準提高等因素影響。
三、部門預算情況說明
1.一般公共預算收支情況。2025年一般公共預算財政撥款收入90.97萬元,其中:基本支出90.97萬元。主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費等人員支出,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;無項目支出。
2.政府性基金預算收支情況。2025年無政府性基金預算收支安排。
3.國有資本經營預算收支情況。2025年無國有資本經營預算收支安排。
4.上年結轉收支安排情況。無上年結轉項目。
四、“三公”經費情況說明
2025年本單位的“三公”經費預算支出1萬元。全部為公務接待支出。無公務用車運行維護費和因公出國出境支出。與2024年相比,增加1萬元。主要是2025年單位獨立核算,公務接待支出從機關中剝離。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年本單位運行經費支出12.63萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。與2024年相比,增加12.63萬元,主要是2025年單位獨立核算,公務接待支出從機關中剝離。
2、政府采購情況。無。
3、績效目標設置情況。無項目支出。
4、國有資產占有使用情況。本單位與中共城口縣委組織部合署辦公,無單獨固定資產。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:張道紅? 聯(lián)系方式: 023-59222349。
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