中共城口縣委組織部2025年年初預算公開
中共城口縣委組織部(機關)
關于2025年部門預算情況的說明
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根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《重慶市預決算信息公開管理辦法》等相關規(guī)定,結合我縣部門預算公開要求,現(xiàn)將本單位2025年部門預算相關情況說明如下。
一、單位基本情況
(一)職能職責。中共城口縣委組織部是主管全縣組織工作、干部工作和人才工作的縣委工作部門。其主要職能職責如下:
1.貫徹執(zhí)行黨的組織路線、方針、政策,制定、實施全縣黨的建設工作意見,指導全縣基層黨組織建設和各級黨組織換屆工作;負責對各系統(tǒng)黨的建設工作的指導、協(xié)調(diào)和宏觀管理。指導全縣黨員發(fā)展、教育和管理工作;承擔全縣黨費收繳、管理和使用工作;承辦縣委黨建工作領導小組辦公室日常工作。
2.貫徹執(zhí)行黨的干部工作路線方針政策;研究制定和實施全縣干部隊伍建設、領導班子建設的意見和規(guī)劃;負責縣管領導班子和領導干部考核工作。
3.按照市委及市委組織部對干部監(jiān)督工作的總體要求,提出全縣干部監(jiān)督工作意見,督促、檢查全縣各級黨政領導班子貫徹執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作條例》及相關政策落實情況。
4.負責全縣人才工作的牽頭抓總、宏觀指導、綜合協(xié)調(diào)和督導檢查;研究擬訂落實人才隊伍建設規(guī)劃、政策措施;統(tǒng)籌推進全縣人才隊伍建設;承擔縣委人才工作領導小組日常工作職責。
5.主管全縣干部教育培訓工作,負責全縣干部教育培訓工作的整體規(guī)劃、宏觀指導、協(xié)調(diào)服務和督促檢查。指導縣委黨校建設;統(tǒng)籌、指導、協(xié)調(diào)、檢查全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、各部門的干部教育培訓工作。
6.統(tǒng)一管理全縣公務員錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務,貫徹落實公務員管理政策和法律法規(guī),指導全縣公務員隊伍建設和績效管理。
7.負責全縣干部人事檔案管理和宏觀指導。
8.加強組織系統(tǒng)自身建設;負責全縣組織、干部信息管理工作和辦公自動化建設。
9.負責對全縣老干部工作的宏觀管理,負責關心下一代工作委員會日常工作。
10.負責縣委直屬機關工作委員會、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的建設工作。
11.統(tǒng)一歸口管理縣委機構編制委員會辦公室。
(二)單位構成。中共城口縣委組織部掛中共城口縣委直屬機關工作委員會、中共城口縣委老干部局和城口縣公務員局三塊牌子。中共城口縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會與中共城口縣委組織部合署辦公。內(nèi)設辦公室(信息調(diào)研科)、組織一科、組織二科、非公黨建科、機關工委綜合科、干部科、公務員管理科、人才科、干部教育科、干部監(jiān)督科(信訪工作科)和老干部管理科等11個科室。下屬中共城口縣委組織部黨員教育中心和城口縣老干部活動中心兩個參公事業(yè)單位。總編制人數(shù)30個,其中:行政編制17名,參公事業(yè)編制12個,機關工勤編制1名。2025年初實有財政供養(yǎng)人員20人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)587.92萬元,其中:一般公共預算撥款587.92萬元,上年結轉(zhuǎn)收入0萬元,無政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入等收入,較2024年增加53.78萬元,主要是人員變動和運行經(jīng)費保障標準提高等因素影響。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)587.92萬元,其中:一般公共服務支出預算447.05萬元,社會保障和就業(yè)支出預算79.92萬元,衛(wèi)生健康支出預算26.40萬元,住房保障支出預算34.55萬元。支出預算較2023年增加53.78萬元,主要是人員變動和運行經(jīng)費保障標準提高等因素影響。
三、部門預算情況說明
1.一般公共預算收支情況。2025年一般公共預算財政撥款收入587.92萬元,一般公共預算財政撥款支出501.47萬元,比2024年減少86.45萬元。其中:基本支出555.70萬元,比2024年增加70.63萬元,主要是人員變動和運行經(jīng)費保障標準提高等因素影響。主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費等人員支出,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出32.22萬元,比2024年增加15.83萬元,主要受財政增加本年項目支出安排影響。
2.政府性基金預算收支情況。2025年無政府性基金預算收支安排。
3.國有資本經(jīng)營預算收支情況。2025年無國有資本經(jīng)營預算收支安排。
4.上年結轉(zhuǎn)收支安排情況。2025年無上年結轉(zhuǎn)收支對應安排支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算17.30萬元,比2024年增加8.1萬元。其中:因公出國(境)費用同2024年保持一致,無相應支出安排。公務接待費4.5萬元,比2024年增加3萬元,主要原因是2025年下半年將進行村社區(qū)換屆工作,市級檢查指導類的公務接待將大幅增加;公務用車運行維護費12.8萬元,比2024年增加5.10萬元,主要原因是2025年下半年將進行村社區(qū)換屆工作,向上對接和向下指導工作的任務將大幅增加,公務用車用量將大幅提升。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 ??70.66萬元,比上年減少25.38萬元,主要原因為2024年無結轉(zhuǎn)結余資金,對應減少2025年支出安排。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。因2025年部分項目支出尚未納入年初預算安排,基本支出經(jīng)費只能保障機關的正常運轉(zhuǎn),暫無資金編制采購預算。
3、績效目標設置情況。2025年新安排項目支出32.22萬元,均實行了績效目標管理并予以公開。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛2輛,其中應急保障用車2輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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