城口縣商務(wù)委員會(huì)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)
?? 一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)。
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)商貿(mào)流通、糧食流通、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、投資促進(jìn)、國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,提出縣域發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,并組織實(shí)施。
(2)負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展,擬訂商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
(3)負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作,指導(dǎo)市場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,推進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系、流通體系建設(shè)。組織實(shí)施商貿(mào)流通重大項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)區(qū)域性商貿(mào)流通中心的形成。(4)承擔(dān)組織實(shí)施重要商品市場(chǎng)調(diào)控和流通管理的責(zé)任。監(jiān)測(cè)分析商貿(mào)流通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,負(fù)責(zé)重要商品的儲(chǔ)備管理工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)商貿(mào)流通企業(yè)和餐飲住宿業(yè)、社區(qū)商業(yè)等商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)工作。(5)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的責(zé)任。擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售,建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)。
(6)承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定對(duì)汽車(chē)流通、拍賣(mài)、典當(dāng)、租賃、木材節(jié)約、廢舊商品回收利用等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理,參與打擊商業(yè)欺詐等工作。組織、指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)職工技能培訓(xùn)和有關(guān)特有工種職業(yè)技能鑒定。(7)負(fù)責(zé)推動(dòng)商貿(mào)流通科技信息化建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理商貿(mào)流通各類(lèi)業(yè)務(wù)資金、專(zhuān)項(xiàng)基金。
(8)管理和指導(dǎo)全縣國(guó)際產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓、對(duì)外貿(mào)易、外商投資工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易工作和外經(jīng)貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)化工作。辦理有關(guān)獲取自營(yíng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的備案工作。
(9)貫徹落實(shí)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施,負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)外出、外地來(lái)縣舉辦的大型展會(huì)的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)流通各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)。負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、對(duì)口支援工作。擬訂和審批全縣境外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢(xún)項(xiàng)目的中長(zhǎng)期規(guī)劃及實(shí)施;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣外派勞務(wù)人員培訓(xùn);管理全縣接受外國(guó)政府和國(guó)際組織對(duì)全縣的無(wú)償援助及捐贈(zèng)工作。管理和使用有關(guān)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金。
(10)承擔(dān)全縣的國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)工作職責(zé)。邀請(qǐng)和接待外國(guó)經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來(lái)訪(fǎng);組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)出國(guó)訪(fǎng)問(wèn)與考察,與有關(guān)國(guó)際組織、區(qū)域性組織及各國(guó)貿(mào)促機(jī)構(gòu)和商協(xié)會(huì)開(kāi)展交流與合作;參加有關(guān)國(guó)際組織極其活動(dòng);收集、整理、傳遞和發(fā)布經(jīng)貿(mào)信息;為會(huì)員企業(yè)和其他企業(yè)提供服務(wù);促進(jìn)內(nèi)地與香港、澳門(mén)特別行政區(qū),祖國(guó)大陸與臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流,為內(nèi)地同香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界之間的交流與合作提供服務(wù)。
(11)承辦縣政府交辦的其它相關(guān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位包含機(jī)關(guān)和2個(gè)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)科室5個(gè)。行政編制9名,機(jī)關(guān)工勤編制2名。事業(yè)單位2個(gè),編制14人。實(shí)有行政人員12人(其中含原老糧食局人員3人),機(jī)關(guān)工勤人員2人,事業(yè)單位12人,退休人員56人。
(三)單位構(gòu)成。本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,2020年本部門(mén)不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,265.16萬(wàn)元,支出總計(jì)2,265.16萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1,598.27萬(wàn)元、下降41.4%,主要原因是2020年項(xiàng)目減少,相應(yīng)支出減少。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1,722.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少168.35萬(wàn)元,下降8.9%,主要原因是項(xiàng)目收入減少。其中:財(cái)政撥款收入1,722.19萬(wàn)元,占100%;此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余542.97萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1,968.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,169.83萬(wàn)元,下降37.3%,主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出676.69萬(wàn)元,占34.4%;項(xiàng)目支出1,291.48萬(wàn)元,占65.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余296.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少428.44萬(wàn)元,下降59.1%,主要原因是項(xiàng)目支出加快,項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,003.93萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,598.28萬(wàn)元,下降44.4%。主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金較上年減少,項(xiàng)目支出大幅度降低,財(cái)政撥款收支總量減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,722.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加207.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.7%。主要原因是2020年項(xiàng)目撥款較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,342.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)353.2%。主要原因是年中追加了招商引資項(xiàng)目資金、電子商務(wù)項(xiàng)目資金,以及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)和在職人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281.74萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,968.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少794.44萬(wàn)元,下降28.8%。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,588.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)417.9%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少428.44萬(wàn)元,下降92.3%,主要原因是電子商務(wù)項(xiàng)目支出加大,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方便:
(1)一般公共服務(wù)支出725.83萬(wàn)元,占36.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加448.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)161.9%,主要原因是職工工資正常增長(zhǎng),相應(yīng)支出增加,以及人員變動(dòng)支出增加。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出272.58萬(wàn)元,占13.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加228.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)518.2%,主要原因是人員增加相應(yīng)支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出28.01萬(wàn)元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.4%,主要原因是人員增加相應(yīng)支出增加。
(4)農(nóng)林水支出423.76萬(wàn)元,占21.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加423.76萬(wàn)元,主要原因是調(diào)整預(yù)算增加了扶貧項(xiàng)目資金,并實(shí)現(xiàn)支出。
(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出494.63萬(wàn)元,占25.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加484.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)4846.3%,主要原因是調(diào)整預(yù)算增加了電商項(xiàng)目資金,并實(shí)現(xiàn)支出。
(6)住房保障支出23.36萬(wàn)元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因是增加了提前退休人員住房公積金調(diào)整預(yù)算。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出676.69萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)627.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加29.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.9%,主要原因是人員增加相應(yīng)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)49.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少15.19萬(wàn)元,下降23.5%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.84萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬(wàn)元,下降5.7%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照支減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際情況支出較預(yù)算均有所下降。較上年支出數(shù)減少19.26萬(wàn)元,下降48%,主要原因是2019年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)一臺(tái),2020年沒(méi)有相應(yīng)支出,支出減少,且2020年公務(wù)接待費(fèi)用減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)減少17.98萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2019年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)一臺(tái),2020年沒(méi)有相應(yīng)支出,支出減少。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.21萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)檢查、招商考察等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬(wàn)元,下降13.2%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”,控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少4.11萬(wàn)元,下降44.1%,主要原因是公出行事務(wù)較上年減少,相應(yīng)開(kāi)支減少。
公務(wù)接待費(fèi)15.63萬(wàn)元,主要用于接待招商引資考察客商支出,市級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,以及開(kāi)展商務(wù)活動(dòng)、招商節(jié)展會(huì)活動(dòng)的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬(wàn)元,下降2.9%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和接待對(duì)象。較上年支出數(shù)增加2.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.1%,主要原因是招商引資力度加大,來(lái)訪(fǎng)招商客人增多,接待費(fèi)用支出增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待160批次1,650人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)94.74元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.61萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.33萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少15.19萬(wàn)元,下降23.5%,主要原因是認(rèn)真落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定,建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān),減少各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。
本年度會(huì)議費(fèi)支出6.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少68.30萬(wàn)元,下降91.5%,主要原因是本年未開(kāi)展招商引資節(jié)展會(huì),相應(yīng)支出減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出54.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少33.98萬(wàn)元,下降38.6%,主要原因是本年電子商務(wù)培訓(xùn)減少,相應(yīng)支出減少。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額803.05萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出61.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出741.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額803.05萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額803.05萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)電子商務(wù)項(xiàng)目貨物和服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)部門(mén)整體和1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形勢(shì)開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金2.98萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2020年扶貧工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)流向清晰,財(cái)務(wù)管理較為完善,資金使用資料齊全,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
扶貧項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.98萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:落實(shí)了貧困村駐村工作隊(duì)工作保障,確保工作隊(duì)扶貧工作的有序開(kāi)展。
部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表
主管 部門(mén) |
縣商務(wù)委員會(huì) |
財(cái)政科室 |
財(cái)務(wù)室 |
自評(píng)總分(分) |
97 | |||||||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 |
何森 |
聯(lián)系電話(huà) |
59227022 | |||||||||||||
部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬(wàn)元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
380.03 |
1722.19 |
1722.19 |
100 |
100 |
100 | |||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際情況完成情況 | |||||||||||||
完成年度招商引資目標(biāo)任務(wù),牽頭組織開(kāi)展對(duì)外招商活動(dòng),積極協(xié)調(diào)招商項(xiàng)目落地,提升招商實(shí)效;完成年度電商扶貧和消費(fèi)扶貧目標(biāo)任務(wù),積極推動(dòng)電商示范縣建設(shè);推動(dòng)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展,整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,完成年度社會(huì)消費(fèi)品零售總額和增長(zhǎng)率目標(biāo)任務(wù)。 |
確保全單位人員的工資福利以及社會(huì)保險(xiǎn)支出,維持單位日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。 完成年度招商引資目標(biāo)任務(wù),牽頭組織開(kāi)展對(duì)外招商活動(dòng),積極協(xié)調(diào)招商項(xiàng)目落地,提升招商實(shí)效;完成年度電商扶貧和消費(fèi)扶貧目標(biāo)任務(wù),積極推動(dòng)電商示范縣建設(shè);推動(dòng)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展,整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,完成年度社會(huì)消費(fèi)品零售總額和增長(zhǎng)率目標(biāo)任務(wù)。 |
確保全單位人員的工資福利以及社會(huì)保險(xiǎn)支出,維持單位日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。 全年共策劃編制招商項(xiàng)目60個(gè);正式簽約招商引資項(xiàng)目22個(gè),協(xié)議引資65.84億元;全口徑到位資金18.2億元,外出招商8次,拜訪(fǎng)考察企業(yè)36家。完成了年度電商扶貧和消費(fèi)扶貧目標(biāo)任務(wù),積極推動(dòng)電商示范縣建設(shè);推動(dòng)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展,整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,完成年度社會(huì)消費(fèi)品零售總額和增長(zhǎng)率6.5%的目標(biāo)任務(wù)。 | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱(chēng) |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
25 |
25 |
是 | |||||||
基本支出預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
25 |
25 |
否 | |||||||
預(yù)決算及三公經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
25 |
25 |
否 | |||||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
90 |
90 |
25 |
22 |
是 | |||||||
說(shuō)明 |
一級(jí)/二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱(chēng) |
扶貧工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目 編碼 |
自評(píng) 總分 (分) |
98 | |||||||||||
主管 部門(mén) |
縣商務(wù)委員會(huì) |
財(cái)政 科室 |
財(cái)務(wù)室 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
何森 |
聯(lián)系電話(huà) |
023-59222380 | ||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
0 |
2.98 |
2.98 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||
其中: 縣級(jí)支出 |
0 |
2.98 |
2.98 |
100 |
100 |
100 | |||||||||
補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) |
|||||||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際情況完成情況 | ||||||||||||
落實(shí)貧困村駐村工作隊(duì)工作保障 |
落實(shí)貧困村駐村工作隊(duì)工作保障 | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱(chēng) |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
40 |
40 |
是 | ||||||
完成時(shí)限 |
年 |
= |
1 |
1 |
1 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||||
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
95 |
30 |
28 |
是 | ||||||
說(shuō)明 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本部門(mén)沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
按照《城口縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年重點(diǎn)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(城財(cái)發(fā)〔2021〕261)文件,對(duì)大巴山森林人家2019年貼息貼保641.13萬(wàn)元的專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),目前評(píng)價(jià)結(jié)果尚未出來(lái)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)極其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位受到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際情況核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)極其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位受到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)極其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(經(jīng)濟(jì)支出分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(經(jīng)濟(jì)支出分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-59222911。
附件下載:
3.城財(cái)發(fā)〔2021〕568號(hào)附件3:縣級(jí)部門(mén)(單位)決算公開(kāi)表(商務(wù)委).xls
3.2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明(商務(wù)委).doc